Número de Pagamento | 0 |
Modalidade | - DL - Dispensa de licitação |
Número Liquidação | 002328 |
Data Pagamento | 07/05/2025 00:00:00 |
Histórico | DÍVIDA ELEKTRO, valor principal contrato n° 01.20259060930610. Parc. 03/20. |
Valor Pago | 610,75 |
Dotacao | 710101.1751200610.011 46907101 |
Credor | ELEKTRO REDES S/A |
CNPJ Credor | 02.328.280/0001-97 |
Documento Fiscal | 03.20 |