Número 002164
Credor 05.002.419/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - OU - Não aplicável/Outros
Processo
Data 21/10/2025 00:00:00
Historico PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE 13º (DECIMO TERCEIRO), REF. OUTUBBRO/2025.
Dotacao 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000
Subelemento 31901143
Valor 234.655,93
Original 234.655,95
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,02
Liquidado 234.655,93 (ver detalhes)
Pago 234.655,93 (ver detalhes)