Número 002027
Credor 05.002.419/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - OU - Não aplicável/Outros
Processo
Data 29/09/2025 00:00:00
Historico PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE FERIAS, REF. SETEMBRO/2025.
Dotacao 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000
Subelemento 31901101
Valor 22.120,10
Original 22.120,10
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 22.120,10 (ver detalhes)
Pago 22.120,10 (ver detalhes)