Número 001585
Credor 05.002.419/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - OU - Não aplicável/Outros
Processo
Data 31/07/2025 00:00:00
Historico PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE FERIAS, REF. JULHO/2025. - 010101
Dotacao 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000
Subelemento 31901101
Valor 14.793,73
Original 14.793,73
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 14.793,73 (ver detalhes)
Pago 14.793,73 (ver detalhes)