Número 001384
Credor 05.002.419/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - OU - Não aplicável/Outros
Processo
Data 30/06/2025 00:00:00
Historico PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE FERIAS, REF. JUNHO/2025.
Dotacao 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000
Subelemento 31901101
Valor 1.065,46
Original 1.065,46
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.065,46 (ver detalhes)
Pago 1.065,46 (ver detalhes)