Número 001359
Credor 05.002.419/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - OU - Não aplicável/Outros
Processo
Data 27/06/2025 00:00:00
Historico PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REF. JUNHO/2025.
Dotacao 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000
Subelemento 31901143
Valor 6.331,53
Original 6.331,53
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 6.331,53 (ver detalhes)
Pago 6.331,53 (ver detalhes)