Número 001358
Credor 05.002.419/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - OU - Não aplicável/Outros
Processo
Data 27/06/2025 00:00:00
Historico PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE ESTAGIÁRIOS, REF. JUNHO/2025.
Dotacao 710101.1751200532.008 33903600 04.1100000
Subelemento 33903607
Valor 3.043,94
Original 3.043,94
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.043,94 (ver detalhes)
Pago 3.043,94 (ver detalhes)