Número 001270
Credor 05.002.419/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - OU - Não aplicável/Outros
Processo
Data 13/06/2025 00:00:00
Historico Adto junho 2025 - 010101
Dotacao 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000
Subelemento 31901101
Valor 24.629,25
Original 24.629,25
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 24.629,25 (ver detalhes)
Pago 24.629,25 (ver detalhes)