Número 001180
Credor 05.002.419/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - OU - Não aplicável/Outros
Processo
Data 30/05/2025 00:00:00
Historico PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE SALARIOS E VENCIMENTOS, REF. MAIO/2025.
Dotacao 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000
Subelemento 31901142
Valor 48.793,71
Original 48.793,71
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 48.793,71 (ver detalhes)
Pago 48.793,71 (ver detalhes)