Número 001179
Credor 05.002.419/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - OU - Não aplicável/Outros
Processo
Data 30/05/2025 00:00:00
Historico PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, REF. MAIO/2025.
Dotacao 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000
Subelemento 31901137
Valor 24.271,24
Original 24.271,24
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 24.271,24 (ver detalhes)
Pago 24.271,24 (ver detalhes)