Número | 001058 |
Credor | 05.002.419/0001-04 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
Processo | |
Data | 09/05/2025 00:00:00 |
Historico | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE DIFERENÇA FERIAS SERV. NEIDE ROSA DE SOUZA, REF. ABRIL/2025. |
Dotacao | 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 1.299,92 |
Original | 1.299,92 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.299,92 (ver detalhes) |
Pago | 1.299,92 (ver detalhes) |