Número 001018
Credor 05.002.419/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - OU - Não aplicável/Outros
Processo
Data 30/04/2025 00:00:00
Historico PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, REF. ABRIL/2025.
Dotacao 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000
Subelemento 31901137
Valor 23.783,83
Original 23.783,83
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 23.783,83 (ver detalhes)
Pago 23.783,83 (ver detalhes)