Número 000832
Credor 05.002.419/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - OU - Não aplicável/Outros
Processo
Data 28/03/2025 00:00:00
Historico PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE FERIAS, REF. MARÇO/2025.
Dotacao 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000
Subelemento 31901101
Valor 15.674,19
Original 15.674,19
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 15.674,19 (ver detalhes)
Pago 15.674,19 (ver detalhes)