Número 000788
Credor 05.002.419/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - OU - Não aplicável/Outros
Processo
Data 29/04/2026 00:00:00
Historico PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS, REF. ABRIL/2026.
Dotacao 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000
Subelemento 31901101
Valor 11.134,50
Original 11.134,50
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 11.134,50 (ver detalhes)
Pago 11.134,50 (ver detalhes)