Número 000638
Credor 05.002.419/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - OU - Não aplicável/Outros
Processo
Data 28/02/2025 00:00:00
Historico PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º, REF. FEVEREIRO/2025.
Dotacao 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000
Subelemento 31901143
Valor 9.611,06
Original 9.611,06
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.611,06 (ver detalhes)
Pago 9.611,06 (ver detalhes)