Número 000625
Credor 05.002.419/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - OU - Não aplicável/Outros
Processo
Data 28/02/2025 00:00:00
Historico PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE GRATIFICAÇAO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES, REF. FEVEREIRO/2025.
Dotacao 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000
Subelemento 31901133
Valor 125.742,32
Original 125.742,32
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 125.742,32 (ver detalhes)
Pago 125.742,32 (ver detalhes)