Número 001187
Credor 05.002.419/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - OU - Não aplicável/Outros
Processo
Data 28/06/2024 00:00:00
Historico PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º, REF. JUNHO/2023.
Dotacao 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000
Subelemento 31901143
Valor 16.979,38
Original 16.979,38
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 16.979,38 (ver detalhes)
Pago 16.979,38 (ver detalhes)